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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DEVOLUÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. 0,00 951,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. 951,20
29/07/2025 LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN. 951,20
31/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2025 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 951,20
TOTAL 951,20 951,20 951,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.