Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6541 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
DEVOLUÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. |
0,00 |
951,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. |
951,20 |
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29/07/2025 |
LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE ISSQN. |
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951,20 |
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31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2025
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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951,20 |
TOTAL |
951,20 |
951,20 |
951,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.