Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6669 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
39 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOLHIMENTO DO IDOSO ANTONIO ROSALINO DOS SANTOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO Nº83/2025. |
0,00 |
19.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ACOLHIMENTO DO IDOSO ANTONIO ROSALINO DOS SANTOS PELO PERÍODO DE SEIS MESES CONFORME CONTRATO Nº83/2025. |
19.734,00 |
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06/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1035; |
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3.036,00 |
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12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.036,00 |
TOTAL |
19.734,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
SALDO A PAGAR |
16.698,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.