MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A TEUTÔNIA/RS, NO DIA 06/02/2025, PARA LEVAR VEREADORES EM VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAQUELE MUNICÍPIO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A TEUTÔNIA/RS, NO DIA 06/02/2025, PARA LEVAR VEREADORES EM VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAQUELE MUNICÍPIO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II.
150,00
06/02/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
150,00
12/02/2025
Pagamento de Empenho 677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.