| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 677 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA VIAGEM A TEUTÔNIA/RS, NO DIA 06/02/2025, PARA LEVAR VEREADORES EM VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAQUELE MUNICÍPIO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | DIÁRIA PARA VIAGEM A TEUTÔNIA/RS, NO DIA 06/02/2025, PARA LEVAR VEREADORES EM VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DAQUELE MUNICÍPIO CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 150,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. | 150,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||