Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6770 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
73 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO MÓDULO ESPORTIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº138/2025. |
0,00 |
13.246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO MÓDULO ESPORTIVO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº138/2025. |
13.246,00 |
|
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| 05/08/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-13.246,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.