Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TIAGO SILVEIRA LUCCA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6798 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº24/2025
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS Nº 140,175, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2025 |
REQUISIÇÃO Nº24/2025
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULOS Nº 140,175, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
1.080,00 |
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05/08/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme requisição de adiantamento 24/2025. |
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1.080,00 |
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TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.