Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J P BAR E RESTAURANTE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
13/08/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. |
0,00 |
2.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2025 |
ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. |
2.430,00 |
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14/08/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 890/62137356; |
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2.430,00 |
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TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.430,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.