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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO MOCELIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7100 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUSIIÇÃO Nº28/2025 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 1.165,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 REQUSIIÇÃO Nº28/2025 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO MÓDULO ESPORTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 1.165,10
14/08/2025 LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme requisição de adiantamento n° 28/2025. 1.165,10
TOTAL 1.165,10 1.165,10 0,00
SALDO A PAGAR 1.165,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.