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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 713 Data de lançamento: 07/02/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. 0,00 556,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2025 CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS JANEIRO 2025. 556,11
07/02/2025 Conforme Fatura Nº 159276600125; 556,11
07/02/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 713/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 26,69
13/02/2025 Pagamento de Empenho 713/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902947 529,42
TOTAL 556,11 556,11 556,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 07/02/2025 26,69 Lançada
TOTAL   26,69