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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7196 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 554,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 REQUISIÇÃO Nº49 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 554,40
22/08/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N° 49 554,40
15/09/2025 Pagamento de Empenho 7196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 554,40
TOTAL 554,40 554,40 554,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.