MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2025.
0,00
53,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2025.
53,58
25/08/2025
LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 159/101939;
REF. EMPENHO 7252/2025
65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
53,58
TOTAL
53,58
53,58
0,00
SALDO A PAGAR
53,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.