Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CADEADOS E PEÇA PARA MANGUEIRA PARA O ESTÁDIO ANGELO MACALÓS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
CADEADOS E PEÇA PARA MANGUEIRA PARA O ESTÁDIO ANGELO MACALÓS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
134,00 |
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10/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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134,00 |
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12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 730/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,00 |
TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.