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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7859 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 CARGAS DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 03 CARGAS DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 285,00
01/09/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/41824; REF. EMPENHO 7859/2025 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS 95,00
01/09/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7859/2025, 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS 4,56
10/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,44
12/09/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/41825; REF. EMPENHO 7859/2025 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS 190,00
12/09/2025 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7859/2025, 64337 - LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS 2,28
19/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 187,72
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 01/09/2025 4,56 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 12/09/2025 2,28 Lançada
TOTAL   6,84