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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7994 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 43 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO CONFORME CONTRATO Nº141/2025. 0,00 8.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO CONFORME CONTRATO Nº141/2025. 8.260,00
22/10/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/120; e/127; REF. EMPENHO 7994/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES 3.795,00
24/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/120; e/127; REF. EMPENHO 7994/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES 3.795,00
31/10/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/130; REF. EMPENHO 7994/2025 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES 1.897,50
07/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.897,50
TOTAL 8.260,00 5.692,50 5.692,50
SALDO A PAGAR 2.567,50