Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8169 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 170 |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2025 |
AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 170 |
650,00 |
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16/09/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/3634;
REF. EMPENHO 8169/2025
89147 - AUTO VIDROS CARAZINHO LTDA |
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650,00 |
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TOTAL |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.