Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8266 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
186,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
186,62 |
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TOTAL |
186,62 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
186,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.