Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE ESTEJA APTO A RODAR NO INÍCIO DO ANO LETIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
270,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2025 |
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA QUE ESTEJA APTO A RODAR NO INÍCIO DO ANO LETIVO MUNICIPAL. |
270,27 |
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14/02/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 9388 |
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270,27 |
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TOTAL |
270,27 |
270,27 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
270,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.