Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8494 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REQUISIÇÃO Nº67/2025
PEÇAS E TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
0,00 |
703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2025 |
REQUISIÇÃO Nº67/2025
PEÇAS E TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. |
703,00 |
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23/09/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme requisição de adiantamento N° 67/2025. |
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703,00 |
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TOTAL |
703,00 |
703,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
703,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.