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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 15:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8494 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REQUISIÇÃO Nº67/2025 PEÇAS E TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 0,00 703,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 REQUISIÇÃO Nº67/2025 PEÇAS E TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. 703,00
23/09/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme requisição de adiantamento N° 67/2025. 703,00
TOTAL 703,00 703,00 0,00
SALDO A PAGAR 703,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.