Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 |
47.989,37 |
|
|
| 20/01/2025 |
LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. |
|
47.989,37 |
|
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
131,00 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
151,80 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
2.436,49 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
3.550,76 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
5.657,20 |
| 20/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
|
|
5.683,00 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 86/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30.379,12 |
| TOTAL |
47.989,37 |
47.989,37 |
47.989,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |