Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
886 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CURSO EAD PARA ATUALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA. |
0,00 |
185,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CURSO EAD PARA ATUALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA. |
185,44 |
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18/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE Nº 7855 |
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185,44 |
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TOTAL |
185,44 |
185,44 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
185,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.