Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8907 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
0,00 |
5.781,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2025 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 |
5.781,86 |
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26/09/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 |
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5.781,86 |
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26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - RENE BACCIN - ASPS CONTRATADOS |
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194,77 |
29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.587,09 |
TOTAL |
5.781,86 |
5.781,86 |
5.781,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- ASPS |
26/09/2025 |
194,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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194,77 |
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