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Última atualização realizada em 18/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8968 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 0,00 6.533,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO 2025 6.533,68
26/09/2025 LIQUIDADO CFE FOLHA DE SETEMBRO 2025 6.533,68
29/09/2025 Pagamento de Empenho 8968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.533,68
TOTAL 6.533,68 6.533,68 6.533,68
SALDO A PAGAR 0,00