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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9192 Data de lançamento: 02/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MOVEIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 49 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS. 0,00 712,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2025 SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS, RETENTOR DE BACTÉRIAS E MANGUEIRAS INTERNAS DOS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA MARCA EUROPA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS. 712,00
02/10/2025 LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 890/62979832; REF. EMPENHO 9192/2025 92953 - NILZA THEREZINHA CRODA BUENO 712,00
TOTAL 712,00 712,00 0,00
SALDO A PAGAR 712,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.