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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9359 Data de lançamento: 09/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO AO MOTORISTA DE DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO EM VIAGEM A SANANDUVA E SÃO JOSE DO OURO NO DIA 08/10/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 0,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2025 REEMBOLSO AO MOTORISTA DE DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO EM VIAGEM A SANANDUVA E SÃO JOSE DO OURO NO DIA 08/10/2025 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 42,00
09/10/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/1390738; REF. EMPENHO 9359/2025 83421 - MARCELO DA SILVA 42,00
TOTAL 42,00 42,00 0,00
SALDO A PAGAR 42,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.