Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9595 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
34 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
09 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
18.316,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2025 |
09 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
18.316,62 |
|
|
TOTAL |
18.316,62 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
18.316,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.