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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS KREMER VIEIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9675 Data de lançamento: 22/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGE DOS VEÍCULOS Nº 167,155,136,194,183,170,171,174,181,193,142,157,195,184 0,00 1.497,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2025 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGE DOS VEÍCULOS Nº 167,155,136,194,183,170,171,174,181,193,142,157,195,184 1.497,00
22/10/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; REF. EMPENHO 9675/2025 94580 - LUCAS KREMER VIEIRA - MEI 1.497,00
TOTAL 1.497,00 1.497,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.497,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.