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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9725 Data de lançamento: 23/10/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 SAPONACEO PO 300 G 04 TOALHAS DE ROSTO 02 VASSOURAS CERDAS NYLON 02 VASSOURAS ESFREGÃO DE NYLON 0,00 90,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2025 02 SAPONACEO PO 300 G 04 TOALHAS DE ROSTO 02 VASSOURAS CERDAS NYLON 02 VASSOURAS ESFREGÃO DE NYLON 90,58
24/10/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 000/47935; REF. EMPENHO 9725/2025 86556 - SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 90,58
29/10/2025 Pagamento de Empenho 9725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 90,58
TOTAL 90,58 90,58 90,58
SALDO A PAGAR 0,00