Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO 2025 |
23.532,17 |
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| 24/10/2025 |
liquidado conforme folha de outubro 2025 |
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23.532,17 |
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| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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102,48 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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353,30 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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1.089,91 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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2.501,13 |
| 24/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
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3.592,40 |
| 27/10/2025 |
Pagamento de Empenho 9790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.892,95 |
| TOTAL |
23.532,17 |
23.532,17 |
23.532,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |