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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9861 Data de lançamento: 24/10/2025
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PREF FOLHA OUTUBRO 2025 0,00 1.200,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2025 REF PREF FOLHA OUTUBRO 2025 1.200,40
24/10/2025 liquidado conforme folha de outubro 2025 1.200,40
27/10/2025 Pagamento de Empenho 9861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,40
TOTAL 1.200,40 1.200,40 1.200,40
SALDO A PAGAR 0,00