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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CLARO SA EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 34,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. 34,17
05/02/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 0320019056387; REF. EMPENHO 1274/2026 86016 - CLARO SA EMBRATEL 34,17
13/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2026 CLARO SA EMBRATEL - 86016 34,17
TOTAL 34,17 34,17 34,17
SALDO A PAGAR 0,00