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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IMUNIZADORA ARARICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1347 Data de lançamento: 09/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 114,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2026 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 114,00
TOTAL 114,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 114,00