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Última atualização realizada em 17/02/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1400 Data de lançamento: 11/02/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 6.421,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2026 VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 6.421,58
11/02/2026 liquidado cfe 15ª fevereiro 2026 6.421,58
12/02/2026 Pagamento de Empenho 1400/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.421,58
TOTAL 6.421,58 6.421,58 6.421,58
SALDO A PAGAR 0,00