| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 | 979,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | REF PREF ADIANT FEVEREIRO 2026 | 979,31 | ||
| 11/02/2026 | liquidado cfe 15ª fevereiro 2026 | 979,31 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 1410/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 979,31 | ||
| TOTAL | 979,31 | 979,31 | 979,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||