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Última atualização realizada em 26/02/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVAN LUIZ ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1469 Data de lançamento: 12/02/2026
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DO OURO/RS, NO DIA 11/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2026 DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DO OURO/RS, NO DIA 11/02/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. 150,00
12/02/2026 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. 150,00
20/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2026 IVAN LUIZ ALMEIDA - 92263 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00