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Última atualização realizada em 26/02/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1670 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONER E CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS ESFS. 2.013,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 TONER E CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS ESFS. 2.013,00
24/02/2026 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 2/291; REF. EMPENHO 1670/2026 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME 2.013,00
TOTAL 2.013,00 2.013,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.013,00