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Última atualização realizada em 26/02/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1687 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25 PAOCOTES DE ALGODÃO BRANCO, 50 BALÃO DE LATEX, Nº 07 POLEGADAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, 20 FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 10 PAOCOTES DE GRAMPOS PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, 50 UNIDADES DE PAPEL CELOFANE 587,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 25 PAOCOTES DE ALGODÃO BRANCO, 50 BALÃO DE LATEX, Nº 07 POLEGADAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, 20 FITA ADESIVA CREPE (18 MM X 50M), 10 PAOCOTES DE GRAMPOS PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, 50 UNIDADES DE PAPEL CELOFANE 587,55
TOTAL 587,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 587,55