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Última atualização realizada em 21/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1688 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 CADERNOS DE CALIGRAFIA UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, 96 FOLHAS 15 GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6 (MODELO DE MESA) , 50 CAIXAS DE PINCEIS ATÔMICOS, COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS, 50 PLACAS DE ISOPOR 100X50X1MM 999,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 30 CADERNOS DE CALIGRAFIA UNIVERSITÁRIO, CAPA DURA, 96 FOLHAS 15 GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6 (MODELO DE MESA) , 50 CAIXAS DE PINCEIS ATÔMICOS, COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS, 50 PLACAS DE ISOPOR 100X50X1MM 999,65
06/03/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/26190; REF. EMPENHO 1688/2026 83717 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 258,50
17/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/26190; REF. EMPENHO 1688/2026 83717 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 258,50
TOTAL 999,65 258,50 258,50
SALDO A PAGAR 741,15