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Última atualização realizada em 26/02/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1690 Data de lançamento: 24/02/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
05 PACOTES DE BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, 10 CAIXAS DE COLCHETES Nº12 10 ESTILETES GRANDES 18MM, 15 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, 250 PAPEL DUPLA FACE A4, 15 PASTAS PRETAS A4 COM PLÁSTICOS 03 PERFURADORES DE PAPEL 571,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2026 05 PACOTES DE BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, 10 CAIXAS DE COLCHETES Nº12 10 ESTILETES GRANDES 18MM, 15 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 GALVANIZADO, 250 PAPEL DUPLA FACE A4, 15 PASTAS PRETAS A4 COM PLÁSTICOS 03 PERFURADORES DE PAPEL 571,72
TOTAL 571,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 571,72