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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1785 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 4.100,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 4.100,87
27/02/2026 liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026 4.100,87
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: Cargo em Comissão 208,30
02/03/2026 Pagamento de Empenho 1785/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.892,57
TOTAL 4.100,87 4.100,87 4.100,87
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 27/02/2026 208,30 Lançada
TOTAL   208,30