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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 14.347,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 14.347,81
27/02/2026 liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026 14.347,81
02/03/2026 Pagamento de Empenho 1873/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.347,81
TOTAL 14.347,81 14.347,81 14.347,81
SALDO A PAGAR 0,00