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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1929 Data de lançamento: 27/02/2026
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 15.603,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2026 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 15.603,06
27/02/2026 liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026 15.603,06
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 34,16
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 478,50
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 573,78
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 624,27
27/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 3.606,49
02/03/2026 Pagamento de Empenho 1929/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.285,86
TOTAL 15.603,06 15.603,06 15.603,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 27/02/2026 34,16 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 27/02/2026 478,50 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICOOB - LIVRE 27/02/2026 573,78 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 27/02/2026 624,27 Lançada
INSS- PROPRIO 27/02/2026 3.606,49 Lançada
TOTAL   5.317,20