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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 14/01/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. 12.316,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2026 UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. 12.316,67
11/03/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/14028; REF. EMPENHO 204/2026 91828 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE 11.466,30
18/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 204/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.466,30
19/03/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/14173; REF. EMPENHO 204/2026 91828 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE 850,37
26/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/14173; REF. EMPENHO 204/2026 91828 - AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE 850,37
TOTAL 12.316,67 12.316,67 12.316,67
SALDO A PAGAR 0,00