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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALEX SANDRO OTTONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 02/03/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CÓPIAS E DOCUMENTOS VEICULARES E REGISTRO DO VEÍCULO PLACA TRB2H83. 22,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2026 REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CÓPIAS E DOCUMENTOS VEICULARES E REGISTRO DO VEÍCULO PLACA TRB2H83. 22,60
03/03/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME RECIBO N° 52535. 22,60
09/03/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2026 ALEX SANDRO OTTONI - 76216 22,60
TOTAL 22,60 22,60 22,60
SALDO A PAGAR 0,00