| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 2589 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUISIÇÃO Nº07/2026 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 181,155, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 3.162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | REQUISIÇÃO Nº07/2026 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 181,155, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 3.162,50 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme requisição de pronto pagamento n° 07/2026. | 3.162,50 | ||
| TOTAL | 3.162,50 | 3.162,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.162,50 | |||