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Última atualização realizada em 18/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2684 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 273,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 273,70
TOTAL 273,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 273,70