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Última atualização realizada em 18/03/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GCM COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 16/03/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 29 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50 CABOS FLEXIVEL UNIPOLAR 1,5mm², TENSÃO 750V PAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2026 50 CABOS FLEXIVEL UNIPOLAR 1,5mm², TENSÃO 750V PAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 59,00
TOTAL 59,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 59,00