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Última atualização realizada em 22/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 372 Data de lançamento: 19/01/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 60, 25 FRASCOS DE REPELENTES DE INSETOS EM SPRAY. 512,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2026 25 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO 60, 25 FRASCOS DE REPELENTES DE INSETOS EM SPRAY. 512,50
TOTAL 512,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 512,50