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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DEBORA ORSOLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 25 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO . 11.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 25 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO . 11.250,00
09/04/2026 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº e/7; REF. EMPENHO 3825/2026 95329 - Debora Orsolin LTDA 11.250,00
15/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2026 Debora Orsolin LTDA - 95329 11.250,00
TOTAL 11.250,00 11.250,00 11.250,00
SALDO A PAGAR 0,00