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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3894 Data de lançamento: 13/04/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA. 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2026 SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA. 2.400,00
13/04/2026 LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/40; REF. EMPENHO 3894/2026 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2.400,00
15/04/2026 EMPENHADO NA PA ERRADA. -2.400,00
15/04/2026 EMPENHADO NA PA ERRADA. -2.400,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00