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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ODIRLEI COMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4053 Data de lançamento: 22/04/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/04/2026 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO EM PASSO FUNDO. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2026 REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17/04/2026 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO EM PASSO FUNDO. 42,00
22/04/2026 LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/1613658; REF. EMPENHO 4053/2026 87455 - ODIRLEI COMIN 42,00
29/04/2026 Pagamento de Empenho 4053/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00