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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4723 Data de lançamento: 06/05/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS. 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2026 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS. 870,00
06/05/2026 LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 002/2721; REF. EMPENHO 4723/2026 85634 - CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME 870,00
21/05/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2026 CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME - 85634 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00